12月16日丨传艺科技公布,公司于2019 年12月16日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司变更2019年度审计机构的议案》,拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(“容诚会计师事务所”)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2019年4月8 日召开的2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》,公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(“致同会计师事务所”)作为公司2019年度财务审计机构
因公司原审计团队主要成员已离开致同会计师事务所加入容诚会计师事务所,鉴于该审计团队在审计中表现出了应有的业务水平和职业道德,较好地完成了财务报表等审计工作,为保持审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构,提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则及参照2018年费用标准与会计师事务所协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所进行了充分的沟通和协商,公司董事会对致同会计师事务所的辛勤工作和专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。
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答:传艺科技公司 2023-12-31 财务...详情>>
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