12月4日丨航天科技公布,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(“瑞华会计师事务所”)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(“致同会计师事务所”),聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2019年度审计费用。该议案尚需提交股东大会审议,审议通过后方正式生效。
公司原审计机构瑞华会计师事务所连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,公允地发表审计意见,较好履行了审计机构应尽的职责。公司对瑞华会计师事务所多年来为公司付出的辛勤工作表示诚挚的感谢。
根据公司经营发展及审计需要,经审慎考虑,经公司董事会审计委员会同意,拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
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