12月6日丨太平洋公布,2019年11月,公司(母公司口径)实现营业收入2.36亿元,同比增长147.19%;净利润9897.01万元,同比增长697.58%;11月末净资产为103.08亿元。
12月4日丨太平洋公布,2019年12月4日,公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》,同意将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(“大华会计师事务所”)
2019年5月17日,公司召开2018年度股东大会审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(“立信会计师事务所”)为公司2019年度的审计机构,具体内容详见公司于2019年5月18日发布的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2019-26)。
近日,公司收到大华会计师事务所《关于提请变更审计机构的函》,获悉:原审计团队离开立信会计师事务所并加入大华会计师事务所。
为保证公司审计工作的延续性,公司拟变更大华会计师事务所为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用为135万元,其中年报审计费用95万元(包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告、信息系统建设投入指标审计报告等),内部控制审计费用40万元,并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。同时,公司对立信会计师事务所为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢。
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